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1.
Management. Revista de la Facultad de Ciencias Empresariales - Año 7, n. 9 (Ene.-Jun. 1998)
Ejemplares: 1
2.
Management. Revista de la Facultad de Ciencias Empresariales - Año 9, n. 14 (Jul.-Dic. 2000)
Ejemplares: 1
3.
Auditoría Administrativa: Gestión estratégica del cambio (1a edición) (2007)
Franklin Fincowsky, Enrique Benjamín
ISBN: 139789702607847
Ejemplares: 1
4.
Auditoría informática: un enfoque práctico (2a ed) (2001)
Piattini Velthuis, Mario Gerardo; Peso, Emilio del
ISBN: 9701507312
Ejemplares: 1
5.
Auditoria para la administración (1996)
Soriano Guzmán, Genaro
Ejemplares: 1
6.
Auditoría y control interno (1997)
Cepeda Alonso, Gustavo
ISBN: 9586006018
Ejemplares: 3
7.
Cómo hacer y rehacer una contabilidad: el control interno contable (7a ed) (2004)
Santillana González, Juan Ramón
ISBN: 9706863486
Ejemplares: 1
8.
La consideración del auditor sobre el ocntrol interno de la entidad.
Barrantes Barrantes, Antonio
En:
Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría, N.48 (Oct-Dic. 2011), 19-64
9.
Control interno: Estructura conceptual integrada herramientas de evaluación: Reporte a partes externas estructura conceptual: Resumen ejecutivo (1997)
Committe of sponsoring organizational of the Treadway Commission (COSO); Mantilla Blanco, Samuel Alberto
ISBN: 9588481409
Ejemplares: 2
10.
Creación del departamento de control interno en la empresa panasport international ltda (2003)
Sañudo Pulistar, Sonia Omaira; Sosa Agudelo, Maritza
Ejemplares: 1
11.
Diagramación y programación en sistemas y control interno: incluye ejercicios de diagramación. (3a ed) (1997)
Becerra Jiménez, Germán
Ejemplares: 1
12.
Diseño del sistema de control interno para la bodega principal de paulinas (2003)
Álvarez Pérez, Carmen Yaneth; Gutiérrez Tobar, Edimer
Ejemplares: 1
13.
Diseño del sistema de control interno para la bodega principal de paulinas (CD-ROM) (2003)
Álvarez Pérez, Carmen Yaneth; Gutiérrez Tobar, Edimer
Ejemplares: 1
14.
El estudio y la práctica profesional de la auditoría interna en Venezuela
Grisanti Belandri, Andrés
En:
Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría, N. 49 (Ene.-Mar. 2012), 87-113
15.
Ley Sarbanes-Oxley: Un nuevo control interno
En:
Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría, N.20 (Oct-Dic. 2004), 13-42
16.
Harvard Deusto, Finanzas & Contabilidad - N. 81 (Ene.-Feb. 2008)
Ejemplares: 1
17.
Nuevo enfoque internacional del sistema de control interno colombiano como el elemento de gobierno corporativo
En:
Revista Internacional Legis de Contabilidad & Auditoría, N.39 (Jul-Sep. 2009), 11-74
18.
Plan de control interno para la cuenta ingresos fundamentado en las normas internacionales de contabilidad para Dupont de Colombia S.A. (2003)
Mendoza Rodríguez, Mercidian Patricia; Rangel Prada, Myriam Liliana
Ejemplares: 1
19.
Propuesta para optimizar el sistema de control interno de los procesos administrativos en Refinare S.A. (2003)
Delgado Prieto, Ingrid Marcela; Gómez Ortiz, Yadira
Ejemplares: 1
20.
Teoría de la contabilidad y el control (2005)
Shyam , Sunder; García , Nohora
ISBN: 9587015045
Ejemplares: 1
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